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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3373-250-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ANTICORROSIVO CURSO DE TAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
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Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
44365 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
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R.U.T. |
7.034.236-7 |
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Sucursal |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12164102 2239-10-LP12
| Aditivos ácidos | 7 | | (959394 )ADITIVO LOCTITE LIMPIA CONTACTOS NO INFLAMABLE 340 GR 976394 | (959394) ADITIVO LOCTITE LIMPIA CONTACTOS NO INFLAMABLE 340 GR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.000
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$ 154.000
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15121802 2239-10-LP12
| Lubricantes anticorrosivos | 15 | | (1018674 )ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GR 1038746 | (1018674) ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.500
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$ 79.500
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Total Neto
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$ 233.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.365
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 277.865
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.