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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3373-263-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de enseñanza |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3373-12-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
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Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
17229,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Mario Chamorro G. |
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Razón Social |
MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
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R.U.T. |
6.060.558-0 |
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Sucursal |
Ferreteria Mario Chamorro G. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Clavos de acabado | 2 | Caja | clavos tenano | |
$ 27.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.622
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$ 54.622
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| Pinos | 30 | Unidad | pinos 2x1 | |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.090
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$ 12.090
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| Pinos | 15 | Unidad | pinos 2x2 | |
$ 824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.360
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$ 12.360
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| Tela para lijar | 41 | Unidad | lija papel | |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.444
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$ 3.444
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| Planchas para muelles | 2 | Unidad | planchas cholguan | |
$ 4.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.168
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$ 8.168
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Total Neto
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$ 90.684
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.230
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$ 107.914
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.