Orden de Compra. Nº3373-274-CM16 "ELEMENTOS PARA CANCHAS DE PARACAIDISTAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-274-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA CANCHAS DE PARACAIDISTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 8116,8
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex3 (915072) LÁTEX CERESITA HABIT.AMARILLO CALIFORNIA 950 CC 930072(915072) LÁTEX CERESITA HABIT.AMARILLO CALIFORNIA 950 CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
31211904
2239-10-LP12
Brochas5 (960189) BROCHA FEXARO PROFESIONAL 2 UNIDAD 977189(960189) BROCHA FEXARO PROFESIONAL 2 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos1 (964161) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON UNIDAD 981214(964161) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.420 $ 17.420
Total Neto $ 42.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.117
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 50.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.