|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3373-274-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS PARA CANCHAS DE PARACAIDISTAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.018-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.018-4 |
|
Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
|
Comuna |
Colina
|
|
Impuesto |
8116,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-10-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
|
Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
|
|
R.U.T. |
7.034.236-7 |
|
Sucursal |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211506 2239-10-LP12
| Pinturas de látex | 3 | | (915072) LÁTEX CERESITA HABIT.AMARILLO CALIFORNIA 950 CC 930072 | (915072) LÁTEX CERESITA HABIT.AMARILLO CALIFORNIA 950 CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.300
|
$ 9.300
|
31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 5 | | (960189) BROCHA FEXARO PROFESIONAL 2 UNIDAD 977189 | (960189) BROCHA FEXARO PROFESIONAL 2 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.000
|
$ 16.000
|
31201601 2239-10-LP12
| Adhesivos químicos | 1 | | (964161) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON UNIDAD 981214 | (964161) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 17.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.420
|
$ 17.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.720
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.117
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 50.837
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.