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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3373-286-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de enseñanza |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3373-12-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
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Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
27394,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Mario Chamorro G. |
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Razón Social |
MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
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R.U.T. |
6.060.558-0 |
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Sucursal |
Ferreteria Mario Chamorro G. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Pinturas de látex | 2 | Galón | latex | |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.714
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$ 5.714
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| Pinturas aceitosas | 4 | Galón | oleo amarillo rey | |
$ 8.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.276
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$ 33.276
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| Pinturas aceitosas | 5 | Galón | oleo negro | |
$ 8.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.595
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$ 41.595
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| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad | esmalte t25 | |
$ 1.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.201
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$ 3.201
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| Brochas | 10 | Unidad | brochas 4" | |
$ 1.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.100
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$ 12.100
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23131507
| Tela para lijar | 7 | Unidad | lija papel | |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588
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$ 588
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| Fibras vegetales | 6 | kilogramo | cordel nylon | |
$ 2.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.630
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$ 15.630
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| Cal viva | 11 | Saco | cal | |
$ 2.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.076
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$ 32.076
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Total Neto
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$ 144.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.394
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$ 171.574
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.