Orden de Compra. Nº3373-286-SE11 "Materiales de enseñanza"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-286-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales de enseñanza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3373-12-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 27394,2
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T. 6.060.558-0
Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pinturas de látex2Galónlatex  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
Pinturas aceitosas4Galónoleo amarillo rey  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
Pinturas aceitosas5Galónoleo negro  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.595 $ 41.595
Pinturas al esmalte3Unidadesmalte t25  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.201 $ 3.201
Brochas10Unidadbrochas 4"  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
23131507
Tela para lijar7Unidadlija papel  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
Fibras vegetales6kilogramocordel nylon  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
Cal viva11Sacocal  $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.076 $ 32.076
Total Neto $ 144.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.394
TOTAL OC $ 171.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.