Orden de Compra. Nº3373-379-CM17 "elementos de construccion "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-379-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2017
Nombre de la Orden de Compra elementos de construccion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas retiro fuera del plazo. Los elementos ya no son necesarios.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 20449,0426
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex4 (915132) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO MARFIL 3,79 L 930132(915132) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO MARFIL 3,79 L; Código: 96119-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.604 $ 20.604
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco1 (980836) TORNILLO YESO CARTÓN MAMUT DRYWALL PUNTA FINA 6X1 5/8 CAJA 200 UNIDADES 996247(980836) TORNILLO YESO CARTÓN MAMUT DRYWALL PUNTA FINA 6X1 5/8 CAJA 200 UNIDADES; Código: 420433;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
31211904
2239-10-LP12
Brochas7 (982376) BROCHA ATLAS 5395 3/8 X 3 997896(982376) BROCHA ATLAS 5395 3/8 X 3 ; Código: 75292-4;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.555 $ 9.555
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas4 (1382690) TERCIADO SM MUEBLERÍA 15MM 1.20X2.40 M UNIDAD 1409190(1382690) TERCIADO SM MUEBLERÍA 15MM 1.20X2.40 M UNIDAD; Código: 9337-8;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760
53102102
2239-10-LP12
overol y sobretodo para hombre3 (1428670) OVEROL REDLINE POLIESTER AZUL TALLA L UNIDAD 1430750(1428670) OVEROL REDLINE POLIESTER AZUL TALLA L UNIDAD; Código: 46548-8;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.604 $ 17.604
Total Neto $ 109.823
Descuento $ 2.196
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.449
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 128.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.