Orden de Compra. Nº3373-4-SE21 "ADQUISICION DE ALIMENTACION CURSO DE JEFE DE SALTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-4-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTACION CURSO DE JEFE DE SALTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5195-30-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/237323/29MAR2021 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2201001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 59412,05
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARISELA SUSANA DEL CARMEN
Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACION MARISELA SUSANA DEL CAR
R.U.T. 76.458.214-4
Sucursal MARISELA SUSANA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos184Unidad-GALLETON-GALLETON $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.472 $ 47.472
50181905
Galletas dulces o pastelitos184Unidad-BROWNIE-BROWNIE $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.024 $ 25.024
50192503
Rellenos de sándwich frescos35Unidad-SANDWICH-SANDWICH $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.400 $ 43.400
24121803
Latas de bebida35Unidad-BEBIDA EN LATA-BEBIDA EN LATA $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.455 $ 14.455
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos184Unidad-FRUTOS SECOS CHICOS-FRUTOS SECOS CHICOS $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.360 $ 30.360
50202310
Agua mineral184Unidad-AGUA MINERAL 1600CC-AGUA MINERAL 1600CC $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.984 $ 151.984
Total Neto $ 312.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.412
TOTAL OC $ 372.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.