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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3373-44-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN REPUESTOS CHEVROLET D-MAX PARA EL INSTITUTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
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Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
5606,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Repuestos y Servicios |
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Razón Social |
REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.263.768-5 |
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Sucursal |
Repuestos y Servicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40161513
| Filtros de combustible | 1 | Unidad | FILTRO DE COMBUSTIBLE | |
$ 10.166,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.166
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$ 10.166
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39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | AMPOLLETA H-7 12 VOLT | |
$ 1.653,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.306
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$ 3.306
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39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | AMPOLLETA H-11 12 VOLT | |
$ 3.451,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.902
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$ 6.902
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40161505
| Filtros de aire | 1 | Unidad | FILTRO DE AIRE | |
$ 3.606,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.606
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$ 3.606
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40161504
| Filtros de aceite | 1 | Unidad | FILTRO DE ACEITE | |
$ 5.527,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.527
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$ 5.527
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Total Neto
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$ 29.507
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.606
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$ 35.113
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.