Orden de Compra. Nº3373-48-AG24 "Adquisición de elementos de aseo curso de Jefe de Saltos"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-48-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo curso de Jefe de Saltos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/301731/27MAR24/FONDOS PRESUPUESTARIOS 2204007-2204999 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 11591,33
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo6UnidadPaños multiuso absorbente pack 3 un  $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.052 $ 2.052
47131611
Palas para basura5UnidadPala de aseo plastica con mango   $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
47131615
Escobillones5UnidadEscobillon   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
12141901
Cloro Cl6BidónCloro concentrado 5% 5lts  $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.724 $ 5.724
47131617
Mopas de polvo3UnidadMopas con Mango  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210 $ 3.210
47121605
Limpiadores de suelo2BidónLimpiador de pisos desinfectante 4lts  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.706 $ 2.706
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBolsa de basura 90x110 de 10und  $ 1.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.130 $ 18.130
14111703
Toallas de papel5PaqueteToalla de papel simple de 280m x 2 rollos  $ 4.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.340 $ 23.340
Total Neto $ 61.007
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.591
TOTAL OC $ 72.598


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.839.319-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.153.293-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.