Orden de Compra. Nº3373-54-SE22 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN CURSO DE COMBATE ESPECIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-54-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN CURSO DE COMBATE ESPECIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/262853/02MAY2022 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2201001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 1283355
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eskimal ltd
Razón Social COMERCIAL SANTA CECILIA LIMITADA
R.U.T. 76.795.447-6
Sucursal eskimal ltd
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202309
Bebida energética o deportiva2400Unidad no definidaGATORADE 500 CCGATORADE 500 CC $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara2350Unidad no definidaMANÍ CON PASASMANÍ CON PASAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.997.500 $ 1.997.500
50202310
Agua mineral2380Unidad no definidaAGUA MINERAL SIN GAS 1,6 LITROSAGUA MINERAL SIN GAS 1,6 LITROS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.547.000 $ 1.547.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos2350PaqueteGALLETAS FRACGALLETAS FRAC $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000
Total Neto $ 6.754.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.283.355
TOTAL OC $ 8.037.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.