Orden de Compra. Nº
3373-66-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3373-12-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3373-66-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-04-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3373-12-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3373-12-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social
Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T.
61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra
Camino Las Termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T.
61.101.018-4
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
47894,25
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social
MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T.
6.060.558-0
Sucursal
Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20121508
Cañería de perforación
5
Unidad
CAÑERIA PVC
$ 1.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.545
$ 5.545
20121508
Cañería de perforación
1
Unidad
CAÑERIA COBRE
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.361
$ 13.361
23171509
Soldadura
3
Unidad
SOLDADURA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
23231602
Rodillo de terminación
8
Unidad
RODILLO
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.768
$ 11.768
30111601
Cemento
3
Unidad
BEKRON
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
3
Unidad
METRO CUADRADO CERAMICA
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.831
$ 9.831
30181511
Inodoros
4
Unidad
KIT INSTALACION WC
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
4
Unidad
ROLLO HUINCHA TEMFLEX 3MM
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
31211505
Pinturas aceitosas
4
Unidad
OLEO
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.276
$ 33.276
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE
$ 12.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.648
$ 25.648
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
TINETA PASTA MURO
$ 8.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.739
$ 8.739
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
AGUARRAS
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.402
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
9
Unidad
LTS DILUYENTE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.206
$ 10.206
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHA
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.680
$ 9.680
31231313
Tubería de plástico
8
Unidad
UNIDAD JUEGO FITTING
$ 4.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.984
$ 37.984
31231313
Tubería de plástico
5
Unidad
JUEGO FITTING
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.935
40142115
Tubería de plástico
6
Unidad
COPLA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
40142115
Tubería de plástico
12
Unidad
TEE SO.1/2
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
40142317
Codo de tubería
7
Unidad
CODO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.058
$ 2.058
60121001
Pinturas
7
Unidad
GALON LATEX
$ 5.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.943
$ 40.943
Total Neto
$ 252.075
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.894
TOTAL OC
$ 299.969
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.