Orden de Compra. Nº3373-66-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3373-12-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-66-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3373-12-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3373-12-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 47894,25
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T. 6.060.558-0
Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20121508
Cañería de perforación5UnidadCAÑERIA PVC  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.545 $ 5.545
20121508
Cañería de perforación1UnidadCAÑERIA COBRE  $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361
23171509
Soldadura3UnidadSOLDADURA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
23231602
Rodillo de terminación8UnidadRODILLO  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.768 $ 11.768
30111601
Cemento3UnidadBEKRON  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica3UnidadMETRO CUADRADO CERAMICA  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.831
30181511
Inodoros4UnidadKIT INSTALACION WC  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica4UnidadROLLO HUINCHA TEMFLEX 3MM  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadOLEO  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.276
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE  $ 12.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.648 $ 25.648
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA PASTA MURO  $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.739 $ 8.739
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadAGUARRAS  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices9UnidadLTS DILUYENTE  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.206 $ 10.206
31211904
Brochas8UnidadBROCHA  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680
31231313
Tubería de plástico8UnidadUNIDAD JUEGO FITTING  $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.984 $ 37.984
31231313
Tubería de plástico5UnidadJUEGO FITTING  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
40142115
Tubería de plástico6UnidadCOPLA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
40142115
Tubería de plástico12UnidadTEE SO.1/2  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
40142317
Codo de tubería7UnidadCODO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.058 $ 2.058
60121001
Pinturas7UnidadGALON LATEX  $ 5.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.943 $ 40.943
Total Neto $ 252.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.894
TOTAL OC $ 299.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.