Orden de Compra. Nº3373-89-AG24 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRTORIO CURSO ASALTO AEREO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-89-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRTORIO CURSO ASALTO AEREO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/302104/12ABR2024/2204001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 15039,07
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito1Cajacaja lapiz grafito 12 un.  $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 984
44121701
Lápiz pasta7Cajacaja lapiz pasta azul 12 un.  $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.708 $ 15.708
44121701
Lápiz pasta1Cajacaja lapiz pasta rojo 12 un.  $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidadresma tamaño carta.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
44111905
Pizarras para plumón y accesorios4Unidadplumon para pizarra azul.  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
14111506
Papel para impresora del ordenador6Unidadresma tamaño carta.  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
44102001
Lámina para plastificar1Paquetelamina de plastificar oficio 100 un.  $ 12.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.927 $ 12.927
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Paquetenota adhesiva 75x75 100 hjs.  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758 $ 758
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento2Paquetefunda plastica carta 100 un.  $ 2.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.414 $ 5.414
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento2Paquetefunda plastica oficio 100 un.  $ 3.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.098 $ 6.098
Total Neto $ 79.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.039
TOTAL OC $ 94.192


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.