Orden de Compra. Nº
3373-99-SE11
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Elementos de ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3373-99-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
Elementos de ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3373-12-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social
Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T.
61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra
Camino Las Termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T.
61.101.018-4
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
31932,92
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social
MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T.
6.060.558-0
Sucursal
Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
4
Unidad no definida
pintura p y fachada blanco galón
$ 13.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.084
$ 54.084
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad no definida
diluyente sintético
$ 1.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.675
$ 5.675
31231302
Tubería de cobre
5
Unidad no definida
tira cañería de cobre
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.805
$ 66.805
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad no definida
Rodillo chiporro
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.884
$ 5.884
31231313
Tubería de plástico
10
Unidad no definida
tee pl 1/2
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
40141716
Sifones en P
9
Unidad no definida
sifon urinario
$ 3.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.790
$ 29.790
31231313
Tubería de plástico
10
Unidad no definida
terminal pvc he 20
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
40141703
Boquillas de ducha
1
Unidad no definida
set ducha con flexible
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31162506
Soporte de pared
6
Unidad no definida
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30
$ 30
Total Neto
$ 168.068
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.001
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.