Orden de Compra. Nº3374-1045-SE09 "ADQUISICION DE ELEMNTOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-1045-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMNTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Josefina Arenas Vasquez - Supermercados El 9 Chépica
Razón Social JOSEFINA DE LAS MERCEDES ARENAS VASQUEZ
R.U.T. 8.921.572-2
Sucursal Josefina Arenas Vasquez - Supermercados El 9 Chépica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definidaPAÑO PARA SACUDIR  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
14111704
Papel higiénico1UnidadCONFORT DOBLE HOJA  $ 1.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.232 $ 1.232
47131602
Paños de limpieza absorbente2UnidadPAÑO ABSORBENTE   $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.054 $ 2.054
30151606
Ruedas de trapo para techos1UnidadTRAPO  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353 $ 1.353
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLAVALOZAS 1.5 LITROS  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
47131829
Productos de limpieza del baño4UnidadPASTILLAS BAÑO AROM  $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348 $ 1.348
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF BAÑO  $ 1.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.702 $ 3.702
47131813
Limpia Pantalla2UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.912 $ 2.912
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado2UnidadLIMPIA PISOS  $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456 $ 1.456
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CREMA  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
47131811
Productos de lavandería2UnidadOMO 1 KG  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
42281602
Soluciones de glutaraldehído2UnidadTANAS  $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.136 $ 3.136
31201602
Pastas2UnidadPASTA ZAPATO  $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028 $ 1.028
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVA PLUS DOBLE ROLLO  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841 $ 841
47131603
Esponjas1UnidadESPONJA  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
12141901
Cloro Cl6UnidadGEL CLORO  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.278 $ 4.278
24111503
Bolsas de plástico3Unidad InternacionalBOLSA BASURA  $ 1.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.025 $ 5.025
Total Neto $ 39.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.445

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.