Orden de Compra. Nº
3374-1045-SE09
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ADQUISICION DE ELEMNTOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3374-1045-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ELEMNTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna
San Fernando
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Josefina Arenas Vasquez - Supermercados El 9 Chépica
Razón Social
JOSEFINA DE LAS MERCEDES ARENAS VASQUEZ
R.U.T.
8.921.572-2
Sucursal
Josefina Arenas Vasquez - Supermercados El 9 Chépica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad no definida
PAÑO PARA SACUDIR
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
CONFORT DOBLE HOJA
$ 1.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.232
$ 1.232
47131602
Paños de limpieza absorbente
2
Unidad
PAÑO ABSORBENTE
$ 1.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.054
$ 2.054
30151606
Ruedas de trapo para techos
1
Unidad
TRAPO
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.353
$ 1.353
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
LAVALOZAS 1.5 LITROS
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.580
$ 3.580
47131829
Productos de limpieza del baño
4
Unidad
PASTILLAS BAÑO AROM
$ 337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.348
$ 1.348
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF BAÑO
$ 1.851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.702
$ 3.702
47131813
Limpia Pantalla
2
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
$ 1.456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.912
$ 2.912
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado
2
Unidad
LIMPIA PISOS
$ 728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.456
$ 1.456
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF CREMA
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.180
47131811
Productos de lavandería
2
Unidad
OMO 1 KG
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
42281602
Soluciones de glutaraldehído
2
Unidad
TANAS
$ 1.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.136
$ 3.136
31201602
Pastas
2
Unidad
PASTA ZAPATO
$ 514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.028
$ 1.028
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA NOVA PLUS DOBLE ROLLO
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 841
$ 841
47131603
Esponjas
1
Unidad
ESPONJA
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560
$ 560
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
GEL CLORO
$ 713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.278
$ 4.278
24111503
Bolsas de plástico
3
Unidad Internacional
BOLSA BASURA
$ 1.675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.025
$ 5.025
Total Neto
$ 39.445
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 39.445
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.