Orden de Compra. Nº
3374-113-SE14
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GASTOS DE REPRESENTACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3374-113-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3374-5-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna
San Fernando
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Razón Social
RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA
R.U.T.
86.559.100-4
Sucursal
SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
SERVILLETAS
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 945
$ 945
50202311
Bebidas
6
Unidad
BEBIDA DE FANTASIA DE 3 LITROS COCA COLA
$ 1.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.988
$ 8.988
50171901
Conservas
4
Unidad
PALMITOS 400 GRS. GHOSH RODAJAS
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.596
$ 3.596
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
2
Unidad
PAPAS FRITAS LAYS C/AMERICANO 450 GMS
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.996
$ 4.996
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
2
Unidad
ACEITE VEGETAL/SIMILAR TRAVERSO 900CC
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.996
$ 1.996
50181709
Suministros para el horno
5
Unidad
POLVOS DE HORNEAR SOBRE 100 GMS.
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.825
$ 1.825
50131801
Queso natural
3
Unidad
QUESO GAUDA P-3 CALO
$ 4.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.988
$ 14.988
50221102
Harina de trigo
10
kilogramo
HARINA DE TRIGO S/POLVO DE HORNEAR
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
50101538
Verduras frescas
3
kilogramo
VERDURA FRESCA ZAPALLO
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.770
$ 1.770
50111510
Carne de ave o carne fresca
1,61
kilogramo
PECHUGA DE POLLO DESHUESADA
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.022
$ 4.022
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
kilogramo
JAMÓN ACARAMELADO
$ 6.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.916
$ 6.916
50111510
Carne de ave o carne fresca
3
kilogramo
CERDO PULPA
$ 3.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.649
$ 11.649
50171903
Aceitunas
1
kilogramo
ACEITUNAS/SIMILAR ATREGUER
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
50151605
Grasas comestibles de animal
1
kilogramo
MANTECAPANADERA
$ 1.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.198
$ 1.198
50131801
Queso natural
25
Lámina
QUESO GAUDA LAMINADO
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.125
$ 3.125
Total Neto
$ 75.414
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 75.414
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.