Orden de Compra. Nº3374-138-SE07 "SON INSUMOS PARA EL RANCHO CENTRALIZADO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-138-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2007
Nombre de la Orden de Compra SON INSUMOS PARA EL RANCHO CENTRALIZADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SON INSUMOS PARA EL RANCHO CASINO CENTRALIZADO DE LA UNIDAD
Proveniente de Licitación 3374-22-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna -1
Impuesto 28369,1508
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Josefina Arenas Vasquez
R.U.T. 8.921.572-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Papayas Lipimar al Jugo 1 klo.10UnidadPapayas Lipimar al Jugo 1 klo.PAPAYAS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.882
50171902
Salsa Tomates Malloa 900 cc12UnidadSalsa Tomates Malloa 900 ccSALSA $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.616 $ 8.622
50192601
Arroz tucapel G-2 klo.60UnidadArroz tucapel G-2 klo.ARROZ $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.620 $ 25.613
50181905
Galleta Triton100UnidadGalleta TritonGALLETAS TIPO TRITON $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.807
50192401
Jalea Ambrosoli 160 grs60UnidadJalea Ambrosoli 160 grsJALEA $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.580 $ 17.596
50192303
yogurt Batido Nestle 170 grs200Unidadyogurt Batido Nestle 170 grsYOGURT $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.488
50181905
Galleta Kuky100UnidadGalleta KukyGALLETAS TIPO KUKY $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.700 $ 31.681
50193104
Bases de sopa50UnidadBases de sopaCaldos Maggi Unid. $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.622
Total Neto $ 149.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.369
TOTAL OC $ 177.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.