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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3374-159-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE REGALOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA DEL SOLDADO PARA EL CONTINGENTE DE LA UNIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento N° 19 "Colchagua" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.006-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.006-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez N° 1232 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
74575 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez N° 1232 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARMA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ARMA SPA
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R.U.T. |
76.239.102-3 |
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Sucursal |
ARMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53141602
| Neceser de costura | 157 | Unidad | Neceser para elementos de aseo color coyote de 25 centímetros de largo, 20 de alto y 15 centímetros de ancho. | Neceser para elementos de aseo color coyote de 25 centímetros de largo, 20 de alto y 15 centímetros de ancho. |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 392.500
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$ 392.500
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Total Neto
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$ 392.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.575
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$ 467.075
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.