Orden de Compra. Nº3374-159-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-159-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 38995
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
2239-10-LP12
Aleación ferrosa19 (1152061 )FIERRO REDONDO SM FIERRO REDONDO LISO SAE1020 12MM X6M 1174610(1152061) FIERRO REDONDO SM FIERRO REDONDO LISO SAE1020 12MM X6M ; Código: 72930-2 ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $330 $ 5.507,00 $ 0,00 $ 6.270,00 $ 104.633 $ 110.903
30111601
2239-10-LP12
Cemento30 (1516330 )CEMENTO BIO BIO ESPECIAL 25 KG 1518331(1516330) CEMENTO BIO BIO ESPECIAL 25 KG; Código: 3316939; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $186 $ 3.098,00 $ 0,00 $ 5.580,00 $ 92.940 $ 98.520
Total Neto $ 209.423
Descuento $ 4.188
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.995
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 244.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.