Orden de Compra. Nº3374-175-CM17 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE RESERVISTAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-175-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE RESERVISTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 28978,8
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTE¡

IMPORTANTE¡

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA POR EL

PROVEEDOR ANTES DE 48 HORAS PARA PROCEDER A TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PAGO, DE NO SER ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA POR LAS CAUSALES YA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONVENIO EN EL PLAZO MENCIONADO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ ANULAR Y EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA A OTRO PROVEEDOR, LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO EN SU TOTALIDAD JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA DARÁN INICIO AL TRAMITE DE PAGO A TRAVÉS DE LA “RECEPCIÓN CONFORME”.

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Razón Social RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA
R.U.T. 86.559.100-4
Sucursal SUPERMERCADO SAN RAFAEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161511
2239-23-LP13
Chocolate o sucedáneo de chocolate20 (966293) CHOCOLATE ARCOR BON O BON TRADICIONAL. 17 GR CAJA DE 30 UNIDADES 983293(966293) CHOCOLATE ARCOR BON O BON TRADICIONAL. 17 GR CAJA DE 30 UNIDADES; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.520 $ 54.520
50202311
2239-23-LP13
Jugo en polvo28 (1021357) BEBIDA ISOTÓNICA GATORADE SABOR NARANJA 500 CC 6 UNIDADES 1041357(1021357) BEBIDA ISOTÓNICA GATORADE SABOR NARANJA 500 CC 6 UNIDADES; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 152.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.979
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 181.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.