Orden de Compra. Nº3374-183-SE07 "SON INSUMOS PARA EL CASINO DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-183-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2007
Nombre de la Orden de Compra SON INSUMOS PARA EL CASINO DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SON INSUMOS PARA EL CASINO DICIEMBRE
Proveniente de Licitación 3374-22-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna -1
Impuesto 13717,7036
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Josefina Arenas Vasquez
R.U.T. 8.921.572-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Papayas Lipimar al Jugo 1 klo.5UnidadPapayas Lipimar al Jugo 1 klo.PAPAYAS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.941
50171902
Salsa Tomates Malloa 900 cc6UnidadSalsa Tomates Malloa 900 ccSALSA $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.308 $ 4.311
50193104
Caluga Maggi unid.25UnidadCaluga Maggi unid.CALUGAS MAGGI $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.311
50192601
Arroz tucapel G-2 klo.30UnidadArroz tucapel G-2 klo.ARROZ $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.361
50181905
Galleta Triton55UnidadGalleta TritonGALLETAS TIPO TRITON $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.740 $ 14.744
50192401
Jalea Ambrosoli 160 grs25UnidadJalea Ambrosoli 160 grsJALEA $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.325 $ 7.332
50192303
yogurt Batido Nestle 170 grs90Unidadyogurt Batido Nestle 170 grsYOGURT $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.942
50181905
Galleta Kuky45UnidadGalleta KukyGALLETAS TIPO KUKY $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.265 $ 14.256
Total Neto $ 72.198
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.718
TOTAL OC $ 85.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.