|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3374-187-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-05-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PANELES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.006-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 1232 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.006-0 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
9120 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Fernando |
|
Razón Social |
Luis Fernando Lopez Huerta
|
|
R.U.T. |
8.433.863-k |
|
Sucursal |
Luis Fernando |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 4 | Metro Lineal | METROS LINEALES DE 1.80 MTS DE ALTO | |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.000
|
$ 48.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.120
|
|
$ 57.120
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.