Orden de Compra. Nº3374-189-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-189-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 63004
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica21 (1343069 )PORCELANATO NEW ZHONG 60 X 60 CM SALT SOLUBLE 1.44 M2 UNIDAD 1369307(1343069) PORCELANATO NEW ZHONG 60 X 60 CM SALT SOLUBLE 1.44 M2 UNIDAD; Código: 118198X; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $507 $ 8.450,00 $ 0,00 $ 10.647,00 $ 177.450 $ 188.097
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos30 (1361531 )ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS. 1388017(1361531) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS.; Código: 43728X; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $284 $ 4.725,00 $ 0,00 $ 8.520,00 $ 141.750 $ 150.270
Total Neto $ 338.367
Descuento $ 6.767
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.004
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 394.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.