Orden de Compra. Nº3374-192-CM16 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-192-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 8301,6054
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTE!

IMPORTANTE¡

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA POR EL

PROVEEDOR ANTES DE 48 HORAS PARA PROCEDER A TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PAGO, DE NO SER ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA POR LAS CAUSALES YA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONVENIO EN EL PLAZO MENCIONADO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ ANULAR Y EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA A OTRO PROVEEDOR, LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO EN SU TOTALIDAD JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA DARÁN INICIO AL TRAMITE DE PAGO A TRAVÉS DE LA “RECEPCIÓN CONFORME”.

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30 HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios35 (1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD 1024259(1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD; Código: 11182;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo40 (1006424) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD 1024424(1006424) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD; Código: 85737;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44101801
2239-4-LP14
Calculadoras o accesorios3 (1007282) CALCULADORA BÁSICA CASIO MX-12 UNIDAD 1025282(1007282) CALCULADORA BÁSICA CASIO MX-12 UNIDAD; Código: 86225;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.014 $ 13.014
Total Neto $ 44.134
Descuento $ 441
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.302
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 51.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.