Orden de Compra. Nº3374-193-CM17 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA SER EMPLEADOS EN 2DA VUELTA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-193-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA SER EMPLEADOS EN 2DA VUELTA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 78377,85
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30
IMPORTANTE¡

IMPORTANTE¡

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA POR EL

PROVEEDOR ANTES DE 48 HORAS PARA PROCEDER A TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PAGO, DE NO SER ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA POR LAS CAUSALES YA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONVENIO EN EL PLAZO MENCIONADO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ ANULAR Y EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA A OTRO PROVEEDOR, LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO EN SU TOTALIDAD JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA DARÁN INICIO AL TRAMITE DE PAGO A TRAVÉS DE LA “RECEPCIÓN CONFORME”.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles45 (31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: 99473;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.590 $ 31.590
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes45 (975361) DESODORANTE AMBIENTAL POETT LAVANDA 360 CC 990361(975361) DESODORANTE AMBIENTAL POETT LAVANDA 360 CC ; Código: 10900;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.235 $ 53.235
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza45 (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.435 $ 24.435
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos45 (981317) CERA NUGGET CREMA SACHET NAT. AMARILLA 400 GR 996777(981317) CERA NUGGET CREMA SACHET NAT. AMARILLA 400 GR; Código: 99404NA;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.390 $ 42.390
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas90 (985247) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 250 CC UNIDAD 1001268(985247) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 250 CC UNIDAD; Código: 83824;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.130 $ 41.130
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general45 (1255200) LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA LAVANDA UNIDAD 1281206(1255200) LIMPIA PISOS VIRGINIA 900 CC AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 88300LV;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970
47131602
2239-7-LP12
Traperos45 (1255793) TRAPERO VIRUTEX HUMEDO DESINFECTANTE BOLSA 10 UNIDADES 1281802(1255793) TRAPERO VIRUTEX HUMEDO DESINFECTANTE BOLSA 10 UNIDADES; Código: 88271;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.650 $ 70.650
47131615
2239-7-LP12
Escobillones45 (1283359) ESCOBILLÓN LASER PLASTICO 14-058B UNIDAD 1309369(1283359) ESCOBILLÓN LASER PLASTICO 14-058B UNIDAD; Código: 73759;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA BM NEGRA 50 X 70 CENTIMETROS UNIDA45 (1315467) BOLSA DE BASURA BM NEGRA 50 X 70 CENTIMETROS UNIDADES 1341571(1315467) BOLSA DE BASURA BM NEGRA 50 X 70 CENTIMETROS UNIDADES; Código: 80312;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.835 $ 11.835
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA BM NEGRA 80 X 110 CENTIMETROS UNID45 (1315469) BOLSA DE BASURA BM NEGRA 80 X 110 CENTIMETROS UNIDADES 1341573(1315469) BOLSA DE BASURA BM NEGRA 80 X 110 CENTIMETROS UNIDADES; Código: 84781;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.910 $ 35.910
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl45 (1383715) CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1 L UNIDAD 1410215(1383715) CLORO IMPEKE TRADICIONAL 1 L UNIDAD; Código: 19878;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120
Total Neto $ 412.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.378
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 490.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.