Orden de Compra. Nº3374-194-CM16 "ADQUISICIÓN DE POLERA DEPORTIVA PARA SOLDADOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-194-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POLERA DEPORTIVA PARA SOLDADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 257572,151
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTE!

IMPORTANTE¡

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA POR EL

PROVEEDOR ANTES DE 48 HORAS PARA PROCEDER A TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PAGO, DE NO SER ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA POR LAS CAUSALES YA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONVENIO EN EL PLAZO MENCIONADO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ ANULAR Y EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA A OTRO PROVEEDOR, LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO EN SU TOTALIDAD JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA DARÁN INICIO AL TRAMITE DE PAGO A TRAVÉS DE LA “RECEPCIÓN CONFORME”.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dagoway Trade Ltda
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA
R.U.T. 78.477.490-2
Sucursal Dagoway Trade Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102900
2239-17-lp14
VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS60 (1300956) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA S UNIDAD 1326967(1300956) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA S UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.380 $ 241.380
53102900
2239-17-lp14
VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS100 (1300957) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA M UNIDAD 1326968(1300957) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA M UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.900 $ 397.900
53102900
2239-17-lp14
VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS130 (1300959) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA L UNIDAD 1326970(1300959) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA L UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.270 $ 517.270
53102900
2239-17-lp14
VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS60 (1300964) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA XL UNIDAD 1326975(1300964) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HIDROFUGA GRIS M/C TALLA XL UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.020 $ 241.020
Total Neto $ 1.397.570
Descuento $ 41.927
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.572
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.613.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.