Orden de Compra. Nº3374-203-CM16 "ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS PARA LA ENFERMERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-203-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS PARA LA ENFERMERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 15896,16
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTE!

IMPORTANTE¡

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA POR EL

PROVEEDOR ANTES DE 48 HORAS PARA PROCEDER A TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PAGO, DE NO SER ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA POR LAS CAUSALES YA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONVENIO EN EL PLAZO MENCIONADO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ ANULAR Y EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA A OTRO PROVEEDOR, LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO EN SU TOTALIDAD JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA DARÁN INICIO AL TRAMITE DE PAGO A TRAVÉS DE LA “RECEPCIÓN CONFORME”.

HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30 HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
2239-10-LP12
Ampolletas fluorescentes20 (1034130) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA WESTINGHOUSE E27 3U 20W LD #30463 T4 TUBO LUZ DIA 1057078(1034130) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA WESTINGHOUSE E27 3U 20W LD #30463 T4 TUBO LUZ DIA; Código: 20 001006139;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.720 $ 45.720
39101605
2239-10-LP12
Ampolletas fluorescentes24 (1034985) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA WESTINGHOUSE FLUORECENCIA COMPACTA 4 PIN 26W 4100K #30089 LUZ DIA 1055069(1034985) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA WESTINGHOUSE FLUORECENCIA COMPACTA 4 PIN 26W 4100K #30089 LUZ DIA; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.944 $ 37.944
Total Neto $ 83.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.896
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.