Orden de Compra. Nº3374-204-CM16 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-204-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 11271,8925
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTE¡

IMPORTANTE¡

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA POR EL

PROVEEDOR ANTES DE 48 HORAS PARA PROCEDER A TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PAGO, DE NO SER ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA POR LAS CAUSALES YA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONVENIO EN EL PLAZO MENCIONADO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ ANULAR Y EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA A OTRO PROVEEDOR, LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO EN SU TOTALIDAD JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA DARÁN INICIO AL TRAMITE DE PAGO A TRAVÉS DE LA “RECEPCIÓN CONFORME”.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121205
2239-10-LP12
Canaletas para cables7 (982433) CANALETA COMPEX PVC 20 X10MM X 2.0 MT 997958(982433) CANALETA COMPEX PVC 20 X10MM X 2.0 MT; Código: 74212-0;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.793 $ 2.793
39111803
2239-10-LP12
Porta ampolletas24 (982529) PORTALÁMPARA REMA BASE RECTA DE LOZA 1125 E-27 UNIDAD 998056(982529) PORTALÁMPARA REMA BASE RECTA DE LOZA 1125 E-27 UNIDAD; Código: 80052-X;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.776 $ 13.776
39121303
2239-10-LP12
Cajas eléctricas1 (986306) CAJA EMPOTRADA MARISIO CHUQUI CLICK UNIDAD 1002636(986306) CAJA EMPOTRADA MARISIO CHUQUI CLICK UNIDAD; Código: 14162-3;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 984
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (986310) CABLE NYA NEXANS AL SPR NYA/HO7V-U BLANCO 1.5 X 25 METROS 1002641(986310) CABLE NYA NEXANS AL SPR NYA/HO7V-U BLANCO 1.5 X 25 METROS; Código: 214333-X;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.013 $ 4.013
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (986311) CABLE NYA NEXANS AL SPR NYA/HO7V-U ROJO 1.5 X 25 MT 1002643(986311) CABLE NYA NEXANS AL SPR NYA/HO7V-U ROJO 1.5 X 25 MT; Código: 214334-8;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.013 $ 4.013
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (986312) CABLE NYA NEXANS AL SPR NYA/HO7V-U VERDE 1.5 X 25 MT 1002644(986312) CABLE NYA NEXANS AL SPR NYA/HO7V-U VERDE 1.5 X 25 MT; Código: 214335-6;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.013 $ 4.013
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco1 (1018370) TORNILLO YESO CARTÓN MAMUT 6X1 250UND. 1038438(1018370) TORNILLO YESO CARTÓN MAMUT 6X1 250UND.; Código: 42038-7;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656 $ 1.656
20121706
2239-10-LP12
Enchufes de pesca/ alimentación superior1 (1039483) ENCHUFE BTICINO TOMA CORRIENTE TRIPLE 10 A 1059770(1039483) ENCHUFE BTICINO TOMA CORRIENTE TRIPLE 10 A; Código: 77852-4 ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.671 $ 7.671
39111520
2239-10-LP12
Artefactos de alumbrado halógeno18 (1222145) AMPOLLETA DICROICA ECOLIGHT VIDRIO 50W GU10 BLANCA 1248167(1222145) AMPOLLETA DICROICA ECOLIGHT VIDRIO 50W GU10 BLANCA ; Código: 12347-1;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.006 $ 21.006
Total Neto $ 59.925
Descuento $ 599
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.272
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 70.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.