Orden de Compra. Nº3374-211-SE13 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL JARDÍN INFANTIL "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-211-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL JARDÍN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA
Razón Social SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA
R.U.T. 77.414.690-3
Sucursal SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador4UnidadRESMA OFICIO  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
14111506
Papel para impresora del ordenador4UnidadRESMA CARTA  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento30UnidadSTIC FIX  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
56101708
Archivadores móviles10UnidadARCHIVADORES  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional20UnidadTEMPERA  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento5UnidadPARE COLA FRÍA  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
60121108
Croqueras5UnidadCROQUERAS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
11162123
Tejidos de cinta10UnidadCINTA MASKINA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esteri1UnidadCAJA PLUMONES  $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
Total Neto $ 137.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 137.840

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.