Orden de Compra. Nº
3374-211-SE13
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ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL JARDÍN INFANTIL
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3374-211-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL JARDÍN INFANTIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna
San Fernando
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA
Razón Social
SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA
R.U.T.
77.414.690-3
Sucursal
SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Unidad
RESMA OFICIO
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.560
$ 11.560
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Unidad
RESMA CARTA
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.960
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
30
Unidad
STIC FIX
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
56101708
Archivadores móviles
10
Unidad
ARCHIVADORES
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
20
Unidad
TEMPERA
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
5
Unidad
PARE COLA FRÍA
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.450
$ 11.450
60121108
Croqueras
5
Unidad
CROQUERAS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
11162123
Tejidos de cinta
10
Unidad
CINTA MASKINA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esteri
1
Unidad
CAJA PLUMONES
$ 4.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
Total Neto
$ 137.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 137.840
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.