Orden de Compra. Nº3374-23-SE08 "SON INSUMOS PARA EL CASINO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-23-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2008
Nombre de la Orden de Compra SON INSUMOS PARA EL CASINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SON INSUMOS PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD
Proveniente de Licitación 3374-22-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna -1
Impuesto 27652,5772
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSEFINA DE LAS MERCEDES ARENAS VASQUEZ
R.U.T. 8.921.572-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101601
Carbon Santa Alicia Bolsa 2 klos.15UnidadCarbon Santa Alicia Bolsa 2 klos.CARBON $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.725 $ 13.727
50201706
Nescafé Tradicional 170 grs5UnidadNescafé Tradicional 170 grsCAFE $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.038
50151513
Aceite Belmont 1 lto.24UnidadAceite Belmont 1 lto.ACEITE 1 LT. $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.948
50192109
Papas fritas Lays 270 grs10UnidadPapas fritas Lays 270 grsPAPAS FRITAS $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940 $ 9.941
50131701
Flan Ambrosoli 120 grs120UnidadFlan Ambrosoli 120 grsFLAN $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.143
50192901
Spaguetti Nº5 400 grs10UnidadSpaguetti Nº5 400 grsFIDEOS 400 GRS. $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.689
50111512
Hamburguesa Procarne 75 grs130UnidadHamburguesa Procarne 75 grsHAMBURGUESA $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.930 $ 20.974
50131701
leche Colun lto24Unidadleche Colun ltoLECHE 1 LT. $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.911
52121602
Servilletas Magiklin110UnidadServilletas MagiklinSERVILLETAS $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.020 $ 9.059
50131701
Leche o productos de mantequilla120UnidadLeche o productos de mantequillaLeche Colum 200 cc $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.110
Total Neto $ 145.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.653
TOTAL OC $ 173.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.