Orden de Compra. Nº3374-244-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA POZO DE LAVADO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-244-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA POZO DE LAVADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 1232
Comuna San Fernando
Impuesto 79130
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas16 (1023676 )MADERA SECA SODIMAC PINO PISO 1 X5 3.20 MT 1043687(1023676) MADERA SECA SODIMAC PINO PISO 1 X5 3.20 MT; Código: 36663-3; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $114 $ 1.899,00 $ 0,00 $ 1.824,00 $ 30.384 $ 32.208
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (914829 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO COLONIAL 3785 CC 929829(914829) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO COLONIAL 3785 CC; Código: 960756; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $878 $ 14.628,00 $ 0,00 $ 878,00 $ 14.628 $ 15.506
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua1 (1552766 )ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR TINT 1GL COLORES MEDIOS UNIDAD 1554648(1552766) ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR TINT 1GL COLORES MEDIOS UNIDAD; Código: 314457-7; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1133 $ 18.880,00 $ 0,00 $ 1.133,00 $ 18.880 $ 20.013
11101712
2239-10-LP12
Aleación ferrosa20 (1119305 )FIERRO REDONDO CAP FIERRO REDONDO 12MM A-44 BRS 6 METROS 1139326(1119305) FIERRO REDONDO CAP FIERRO REDONDO 12MM A-44 BRS 6 METROS; Código: 15266-8; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $171 $ 2.845,00 $ 0,00 $ 3.420,00 $ 56.900 $ 60.320
31211904
2239-10-LP12
Brochas3 (914289 )BROCHA CONDOR PREMIUM 3 UNIDAD 929289(914289) BROCHA CONDOR PREMIUM 3 UNIDAD; Código: 495484; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $138 $ 2.299,00 $ 0,00 $ 414,00 $ 6.897 $ 7.311
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado2 (982402 )CLAVO MADERA INCHALAM CLAVO VOLCANITA 1 5/8 X BOLSA 1KILO 997926(982402) CLAVO MADERA INCHALAM CLAVO VOLCANITA 1 5/8 X BOLSA 1KILO; Código: 67750-7; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $104 $ 1.739,00 $ 0,00 $ 208,00 $ 3.478 $ 3.686
30111601
2239-10-LP12
Cemento90 (1524553 )CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG 1526553(1524553) CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG; Código: 338845X; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $180 $ 2.997,00 $ 0,00 $ 16.200,00 $ 269.730 $ 285.930
Total Neto $ 424.974
Descuento $ 8.499
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.130
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 495.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.