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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3374-244-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA POZO DE LAVADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento N° 19 "Colchagua" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.006-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.006-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez N° 1232 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
79130 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez N° 1232 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121604 2239-10-LP12
| Madera de coníferas | 16 | | (1023676 )MADERA SECA SODIMAC PINO PISO 1 X5 3.20 MT 1043687 | (1023676) MADERA SECA SODIMAC PINO PISO 1 X5 3.20 MT; Código: 36663-3; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $114 |
$ 1.899,00
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$ 0,00
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$ 1.824,00
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$ 30.384
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$ 32.208
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 1 | | (914829 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO COLONIAL 3785 CC 929829 | (914829) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO COLONIAL 3785 CC; Código: 960756; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $878 |
$ 14.628,00
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$ 0,00
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$ 878,00
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$ 14.628
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$ 15.506
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 1 | | (1552766 )ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR TINT 1GL COLORES MEDIOS UNIDAD 1554648 | (1552766) ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR TINT 1GL COLORES MEDIOS UNIDAD; Código: 314457-7; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1133 |
$ 18.880,00
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$ 0,00
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$ 1.133,00
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$ 18.880
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$ 20.013
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11101712 2239-10-LP12
| Aleación ferrosa | 20 | | (1119305 )FIERRO REDONDO CAP FIERRO REDONDO 12MM A-44 BRS 6 METROS 1139326 | (1119305) FIERRO REDONDO CAP FIERRO REDONDO 12MM A-44 BRS 6 METROS; Código: 15266-8; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $171 |
$ 2.845,00
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$ 0,00
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$ 3.420,00
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$ 56.900
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$ 60.320
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 3 | | (914289 )BROCHA CONDOR PREMIUM 3 UNIDAD 929289 | (914289) BROCHA CONDOR PREMIUM 3 UNIDAD; Código: 495484; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $138 |
$ 2.299,00
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$ 0,00
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$ 414,00
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$ 6.897
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$ 7.311
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31162003 2239-10-LP12
| Clavos de acabado | 2 | | (982402 )CLAVO MADERA INCHALAM CLAVO VOLCANITA 1 5/8 X BOLSA 1KILO 997926 | (982402) CLAVO MADERA INCHALAM CLAVO VOLCANITA 1 5/8 X BOLSA 1KILO; Código: 67750-7; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $104 |
$ 1.739,00
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$ 0,00
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$ 208,00
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$ 3.478
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$ 3.686
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30111601 2239-10-LP12
| Cemento | 90 | | (1524553 )CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG 1526553 | (1524553) CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG; Código: 338845X; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $180 |
$ 2.997,00
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$ 0,00
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$ 16.200,00
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$ 269.730
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$ 285.930
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Total Neto
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$ 424.974
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Descuento
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$ 8.499
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.130
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 495.605
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.