Orden de Compra. Nº3374-269-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA DE CANCHAS DE INSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-269-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA DE CANCHAS DE INSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 1232
Comuna San Fernando
Impuesto 33751
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
2239-10-LP12
Cemento51 (1524553 )CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG 1526553(1524553) CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG; Código: 338845X; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $180 $ 2.996,00 $ 0,00 $ 9.180,00 $ 152.796 $ 161.976
60124403
2239-10-LP12
Alambre de aluminio1 (991143 )ALAMBRE INCHALAM RECOCIDO Nº18 10 KILOS 1008416(991143) ALAMBRE INCHALAM RECOCIDO Nº18 10 KILOS; Código: 21807-3; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1092 $ 18.196,00 $ 0,00 $ 1.092,00 $ 18.196 $ 19.288
Total Neto $ 181.264
Descuento $ 3.625
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.751
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 211.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.