Orden de Compra. Nº3374-271-SE14 "ADQUISICIÓN DE MAT MANT Y REPARACIÓN DE INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-271-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MAT MANT Y REPARACIÓN DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Covadonga
Razón Social AVELINO FONDON SUAREZ
R.U.T. 5.917.851-2
Sucursal Ferreteria Covadonga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definida ESMALTE SINTETICO PAJ. BLANCO 1 GL $ 16.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.560 $ 33.560
31211506
Pinturas de látex4Galón LATEX EXPERTO ROJO COLONIAL 1 GL $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad PASTA MURO ACRILICA EXT GL SIPA $ 5.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
31211904
Brochas3Unidad BROCHA ECONÓMICA VERDE 4" $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
31201515
Cintas de papel3Unidad CINTA ENMASCARAR 48MM $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
27112202
Llanas de madera1Unidad LLANA HELA 300 X 180 MM ULTRAFLEX $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
30111601
Cemento5Unidad CEMENTO SAN JUAN $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211906
Rodillos de pintar7Unidad RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18 CM LIZCAL $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31191501
Papeles de lija10Unidad PLIEGO LIJA MADERA 120 $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad PINTURA ALTO TRAFICO BLANCO GL CERESITA $ 18.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.360
31211904
Brochas3Unidad BROCHA ECONÓMICA VERDE 2" $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
11111601
Yeso2kilogramo KG YESO ROMERAL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31211502
Pinturas de base acuosa1Tineta BALDE ESMALTE AL AGUA CONTR. BASE MEDIA TINETA $ 61.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.230 $ 61.230
Total Neto $ 203.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 203.430

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.