Orden de Compra. Nº3374-280-MC19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA SLC"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-280-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA SLC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 1232
Comuna San Fernando
Impuesto 46584,96
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl80UnidadCLORO 1 LT CLORINDACLORO 1 LT CLORINDA $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.320 $ 46.320
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLÓN BARRE AGUA 44 CMS MANGO METÁLICOESCOBILLÓN BARRE AGUA 44 CMS MANGO METÁLICO $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.208 $ 25.208
12181501
Ceras sintéticas50UnidadCERA CREMA DOYPACK AMARILLA 360 CC BRILLINACERA CREMA DOYPACK AMARILLA 360 CC BRILLINA $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750
12181501
Ceras sintéticas50UnidadCERA CREMA DOYPACK ROJA 360 CC BRILLINACERA CREMA DOYPACK ROJA 360 CC BRILLINA $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250
47131803
Desinfectantes domésticos80UnidadLIMP. PISOS DILUIBLE LAVANDA 900 ML LYSOLLIMP. PISOS DILUIBLE LAVANDA 900 ML LYSOL $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.560 $ 80.560
47131816
Desodorantes18UnidadDESODORANTE AMB. LAVANDA 360 POETTDESODORANTE AMB. LAVANDA 360 POETT $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.096 $ 21.096
Total Neto $ 245.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.585
TOTAL OC $ 291.769


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.