|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3374-284-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN INFANTIL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.006-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 1232 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.006-0 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rody Antonio Campillo Uribarri |
|
Razón Social |
Rody Campillo Limitada
|
|
R.U.T. |
76.347.532-8 |
|
Sucursal |
Rody Antonio Campillo Uribarri |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24121802
| Latas de pintura o barniz | 3 | Unidad | BARNIZ NATURAL | |
$ 15.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.800
|
$ 46.800
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | ESMALTE AL AGUA | |
$ 17.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.500
|
$ 17.500
|
31191501
| Papeles de lija | 15 | Unidad | LIJA DE MADERA | |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500
|
$ 1.500
|
31211906
| Rodillos de pintar | 8 | Unidad | RODILLO CHIPORRO | |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.400
|
$ 14.400
|
27112202
| Llanas de madera | 2 | Unidad | LLANAS | |
$ 2.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.200
|
$ 5.200
|
31211904
| Brochas | 3 | Unidad | BROCHAS 2" | |
$ 800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.400
|
$ 2.400
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Tineta | ESMALTE AL AGUA | |
$ 74.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 224.400
|
$ 224.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 312.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 312.200
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.