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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3374-356-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ENSEÑANZA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.006-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 1232 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.006-0 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA |
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Razón Social |
SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.414.690-3 |
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Sucursal |
SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122011
| Carpetas para archivos | 80 | Unidad no definida | CARPETAS | |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.200
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$ 55.200
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44122010
| Divisores | 80 | Unidad no definida | SEPARADORES | |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.600
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$ 29.600
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23153020
| Guía de cinta | 20 | Unidad no definida | CINTA | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.000
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$ 13.000
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44121701
| Lápiz pasta | 54 | Unidad no definida | LAPIZ PASTA | |
$ 140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.560
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$ 7.560
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Total Neto
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$ 105.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 105.360
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.