Orden de Compra. Nº
3374-37-SE07
"
INSUMOS MES DE MAYO
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3374-37-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-05-2007
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS MES DE MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
INSUMOS PARA FACTURAR MES DE MAYO
Proveniente de Licitación
3374-22-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna
-1
Impuesto
66321,6641
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Josefina Arenas Vasquez
R.U.T.
8.921.572-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101601
Carbon Santa Alicia Bolsa 2 klos.
14
Unidad
Carbon Santa Alicia Bolsa 2 klos.
CARBON
$ 829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.606
$ 11.612
50171551
Sal Trinidad klo.
10
Unidad
Sal Trinidad klo.
SAL
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.090
$ 1.093
50201706
Nescafé Tradicional 170 grs
15
Unidad
Nescafé Tradicional 170 grs
CAFE
$ 1.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.275
$ 28.273
50151513
Aceite Belmont 1 lto.
90
Unidad
Aceite Belmont 1 lto.
ACEITE 1 LT.
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.350
$ 73.362
50192109
Papas fritas Lays 270 grs
50
Unidad
Papas fritas Lays 270 grs
PAPAS FRITAS
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.200
$ 41.177
50131701
Flan Ambrosoli 120 grs
60
Unidad
Flan Ambrosoli 120 grs
FLAN
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.660
$ 15.630
50192901
Spaguetti Nº5 400 grs
80
Unidad
Spaguetti Nº5 400 grs
FIDEOS 400 GRS.
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.440
$ 21.478
50111512
Hamburguesa Procarne 75 grs
180
Unidad
Hamburguesa Procarne 75 grs
HAMBURGUESA
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.261
50131701
leche Colun lto
200
Unidad
leche Colun lto
LECHE 1 LT.
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.800
$ 83.866
52121602
Servilletas Magiklin
200
Unidad
Servilletas Magiklin
SERVILLETAS
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.286
50181905
Galleta Alteza McKay 140 grs
100
Unidad
Galleta Alteza McKay 140 grs
OBLEAS
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.025
Total Neto
$ 349.061
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.322
TOTAL OC
$ 415.383
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.