Orden de Compra. Nº3374-37-SE07 "INSUMOS MES DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-37-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MES DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS PARA FACTURAR MES DE MAYO
Proveniente de Licitación 3374-22-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna -1
Impuesto 66321,6641
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Josefina Arenas Vasquez
R.U.T. 8.921.572-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101601
Carbon Santa Alicia Bolsa 2 klos.14UnidadCarbon Santa Alicia Bolsa 2 klos.CARBON $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.606 $ 11.612
50171551
Sal Trinidad klo.10UnidadSal Trinidad klo.SAL $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.093
50201706
Nescafé Tradicional 170 grs15UnidadNescafé Tradicional 170 grsCAFE $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.275 $ 28.273
50151513
Aceite Belmont 1 lto.90UnidadAceite Belmont 1 lto.ACEITE 1 LT. $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.350 $ 73.362
50192109
Papas fritas Lays 270 grs50UnidadPapas fritas Lays 270 grsPAPAS FRITAS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.177
50131701
Flan Ambrosoli 120 grs60UnidadFlan Ambrosoli 120 grsFLAN $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.630
50192901
Spaguetti Nº5 400 grs80UnidadSpaguetti Nº5 400 grsFIDEOS 400 GRS. $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.440 $ 21.478
50111512
Hamburguesa Procarne 75 grs180UnidadHamburguesa Procarne 75 grsHAMBURGUESA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.261
50131701
leche Colun lto200Unidadleche Colun ltoLECHE 1 LT. $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.800 $ 83.866
52121602
Servilletas Magiklin200UnidadServilletas MagiklinSERVILLETAS $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.286
50181905
Galleta Alteza McKay 140 grs100UnidadGalleta Alteza McKay 140 grsOBLEAS $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.025
Total Neto $ 349.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.322
TOTAL OC $ 415.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.