Orden de Compra. Nº3374-38-SE07 "INSUMOS MES DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-38-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MES DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS PARA LA FACTURACION MES DE MAYO
Proveniente de Licitación 3374-22-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna -1
Impuesto 31400,7718
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Josefina Arenas Vasquez
R.U.T. 8.921.572-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Papayas Lipimar al Jugo 1 klo.6UnidadPapayas Lipimar al Jugo 1 klo.PAPAYAS $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.066 $ 9.066
50171902
Salsa Tomates Malloa 900 cc10UnidadSalsa Tomates Malloa 900 ccSALSA $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
50193104
Caluga Maggi unid.50UnidadCaluga Maggi unid.CALUGAS MAGGI $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 3.991
50192601
Arroz tucapel G-2 klo.100UnidadArroz tucapel G-2 klo.ARROZ $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.700 $ 42.689
50181905
Galleta Triton120UnidadGalleta TritonGALLETAS TIPO TRITON $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.252
50192401
Jalea Ambrosoli 160 grs80UnidadJalea Ambrosoli 160 grsJALEA $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.280 $ 21.311
50192303
yogurt Batido Nestle 170 grs160Unidadyogurt Batido Nestle 170 grsYOGURT $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.320 $ 12.370
50181905
Galleta Kuky120UnidadGalleta KukyGALLETAS TIPO KUKY $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.210
Total Neto $ 165.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.401
TOTAL OC $ 196.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.