Orden de Compra. Nº
3374-536-SE09
"
abarrote para el casino de la unidad
"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3374-536-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2009
Nombre de la Orden de Compra
abarrote para el casino de la unidad
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3374-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna
San Fernando
Impuesto
33041,95
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171901
Conservas
10
Unidad
DURAZNOS EN CSVA CUBITO 0.5 KLOS TARRO
$ 649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.490
$ 6.490
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
40
Unidad
AZUCAR
$ 472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.880
$ 18.880
50192901
Pasta o tallarines natural fresco
5
Unidad
FIDEOS 400 GRS.
$ 438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.190
$ 2.190
50171831
Salsa para cocinar
5
Unidad
SALSA DE TOMATE
$ 281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.405
$ 1.405
50201706
Café
10
Unidad
CAFE NESCAFE 1.8 GRS
$ 5.634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.340
$ 56.340
52121602
Servilletas
100
Paquete
SERVILLETAS CHICAS
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
GALLETAS TRITON
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.600
$ 16.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
GALLETAS OBLEA
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.500
$ 21.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
GALLETAS KUKY
$ 373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.650
$ 18.650
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
GALLETAS TUAREG
$ 239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.950
$ 11.950
Total Neto
$ 173.905
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.042
TOTAL OC
$ 206.947
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.