Orden de Compra. Nº
3374-74-AG26
"
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3374-74-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 19 "Colchagua"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.006-0
Dirección de Facturación
Manuel Rodríguez 1232
Comuna
San Fernando
Impuesto
110955,82
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodríguez 1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San José
Razón Social
CLAUDIA ANTONIA PÉREZ FUENTES
R.U.T.
8.918.641-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería San José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS 3".
BROCHAS 3".
$ 2.718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.590
$ 13.590
31211603
Pintura secante
2
Unidad
PINTURA ANTICORROSIVA GALON.
PINTURA ANTICORROSIVA GALON.
$ 21.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.824
$ 42.824
31231116
Acero en barra labrada
6
Unidad
FIERRO 40 X 40 X 2.
FIERRO 40 X 40 X 2.
$ 12.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.092
$ 76.092
31231116
Acero en barra labrada
2
Unidad
FIERRO 50 X 50.
FIERRO 50 X 50.
$ 14.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.976
$ 29.976
31231116
Acero en barra labrada
10
Unidad
FIERRO 40 X 30 X 2MM.
FIERRO 40 X 30 X 2MM.
$ 17.129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.290
$ 171.290
23131703
Discos de cabbing
10
Unidad
DISCO DE CORTE.
DISCO DE CORTE.
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.590
$ 6.590
31161507
Tornillos roscadores
300
Unidad
TORNILLOS AUTOPERFORANTES.
TORNILLOS AUTOPERFORANTES.
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
30151602
Planchas de escurrimiento
12
Unidad
PLANCHAS ZINC ACANALADO 2,5M.
PLANCHAS ZINC ACANALADO 2,5M.
$ 7.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.876
$ 93.876
30103605
Tablas de madera
8
Unidad
TAPAS TABLAS DE MADERA.
TAPAS TABLAS DE MADERA.
$ 1.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
31231116
Acero en barra labrada
2
Unidad
FIERRO CONSTRUCCIÓN 6MM.
FIERRO CONSTRUCCIÓN 6MM.
$ 1.812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.624
$ 3.624
30111601
Cemento
10
Unidad
SACO DE CEMENTO.
SACO DE CEMENTO.
$ 3.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.680
$ 34.680
23171529
La soldadura o el kit
2
kilogramo
SOLDADURA 60113/32.
SOLDADURA 60113/32.
$ 3.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.412
$ 7.412
11111701
Arena silícea
2
Metro Cúbico
REVUELTO M3.
REVUELTO M3.
$ 35.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.824
$ 70.824
Total Neto
$ 583.978
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.956
TOTAL OC
$ 694.934
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.918.641-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.