Orden de Compra. Nº3374-74-AG26 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-74-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA UNIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 1232
Comuna San Fernando
Impuesto 110955,82
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San José
Razón Social CLAUDIA ANTONIA PÉREZ FUENTES
R.U.T. 8.918.641-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería San José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 3".BROCHAS 3". $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.590 $ 13.590
31211603
Pintura secante2UnidadPINTURA ANTICORROSIVA GALON.PINTURA ANTICORROSIVA GALON. $ 21.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.824 $ 42.824
31231116
Acero en barra labrada6UnidadFIERRO 40 X 40 X 2.FIERRO 40 X 40 X 2. $ 12.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.092 $ 76.092
31231116
Acero en barra labrada2UnidadFIERRO 50 X 50.FIERRO 50 X 50. $ 14.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.976 $ 29.976
31231116
Acero en barra labrada10UnidadFIERRO 40 X 30 X 2MM.FIERRO 40 X 30 X 2MM. $ 17.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.290 $ 171.290
23131703
Discos de cabbing10UnidadDISCO DE CORTE.DISCO DE CORTE. $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.590 $ 6.590
31161507
Tornillos roscadores300UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTES.TORNILLOS AUTOPERFORANTES. $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
30151602
Planchas de escurrimiento12UnidadPLANCHAS ZINC ACANALADO 2,5M.PLANCHAS ZINC ACANALADO 2,5M. $ 7.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.876 $ 93.876
30103605
Tablas de madera8UnidadTAPAS TABLAS DE MADERA.TAPAS TABLAS DE MADERA. $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31231116
Acero en barra labrada2UnidadFIERRO CONSTRUCCIÓN 6MM.FIERRO CONSTRUCCIÓN 6MM. $ 1.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.624 $ 3.624
30111601
Cemento10UnidadSACO DE CEMENTO.SACO DE CEMENTO. $ 3.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.680 $ 34.680
23171529
La soldadura o el kit2kilogramoSOLDADURA 60113/32.SOLDADURA 60113/32. $ 3.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.412 $ 7.412
11111701
Arena silícea2Metro CúbicoREVUELTO M3.REVUELTO M3. $ 35.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.824 $ 70.824
Total Neto $ 583.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.956
TOTAL OC $ 694.934


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.918.641-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.