Orden de Compra. Nº3374-79-AG26 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-79-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 1232
Comuna San Fernando
Impuesto 13794
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ISA
Razón Social COMERCIAL ISA LIMITADA
R.U.T. 77.757.496-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ISA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBrocha 5".Brocha 5". $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo chiporro 5".Rodillo chiporro 5". $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201515
Cintas de papel5UnidadCinta de enmascarar 40mm.Cinta de enmascarar 40mm. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDiluyente sintético 1 lts.Diluyente sintético 1 lts. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaTineta pintura alto trafico color amarillo.Tineta pintura alto trafico color amarillo. $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
Total Neto $ 72.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.794
TOTAL OC $ 86.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.