Orden de Compra. Nº3374-94-SE07 "INSUMOS PARA EL CASINO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-94-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL CASINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SON INSUMOS PARA EL RANCHO CASINO CENTRALIZADO DE LA UNIDAD
Proveniente de Licitación 3374-22-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna -1
Impuesto 31178,4756
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Josefina Arenas Vasquez
R.U.T. 8.921.572-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Papayas Lipimar al Jugo 1 klo.6UnidadPapayas Lipimar al Jugo 1 klo.Papaya Frasco Lipimar al Jugo $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.066 $ 9.065
50171902
Salsa Tomates Malloa 900 cc18UnidadSalsa Tomates Malloa 900 ccSalsa Tomates Malloa $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.266 $ 13.266
50193104
Caluga Maggi unid.60UnidadCaluga Maggi unid.Caluga Maggi Unidad $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.294
50192601
Arroz tucapel G-2 klo.90UnidadArroz tucapel G-2 klo.Arroz Tucapel G-2 klo $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.430 $ 38.421
50181905
Galleta Triton100UnidadGalleta TritonGalletas Triton $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.050
50192401
Jalea Ambrosoli 160 grs80UnidadJalea Ambrosoli 160 grsJalea Ambrosoli 160 grs. $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.580
50192303
yogurt Batido Nestle 170 grs220Unidadyogurt Batido Nestle 170 grsYogurt Batido Nestle 170 grs. $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.360 $ 19.413
50181905
Galleta Kuky100UnidadGalleta KukyGalletas Kuky $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.008
Total Neto $ 164.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.178
TOTAL OC $ 195.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.