Orden de Compra. Nº3375-11287-SE08 "materiales de gasfiteria"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-11287-SE08
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2008
Nombre de la Orden de Compra materiales de gasfiteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3375-11012-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 41512,15
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria san cristobal
Razón Social Comercial Celta Ltda.
R.U.T. 77.291.260-9
Sucursal ferreteria san cristobal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1Cajacaja de pasta de soldar 259 gramos  $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084
23171509
Soldadura1Carretesoldadura 50%  $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
30181515
Estanque de inodoro1Unidad6 manilla para silencioso 8 goma flaper con piola 8 valvulas para WC. fluidmaster  $ 37.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.580 $ 37.580
27112802
Hojas de sierra2Unidadhoja de sierra acero rapido  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142
31231302
Tubería de cobre1Unidadcañeria cobre recta tipo L de 1/2  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882
31231313
Tubería de plástico1Unidadcañeria pvc. 32x6000 mm  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad2 codos de pvc 2 terminales HI de pvc 1/2  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidadtubo de silicona  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
40141702
Grifos2Unidad   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
30181505
Inodoros1Unidad4 repuesto urinario nvo verona campus blco 3 repuestos jgos. Urinario tem. acuamix imp.  $ 145.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.378 $ 145.378
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Rollorollo de teflon 3/4  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
31201601
Adhesivos químicos1Frascofrasco de vinilit  $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
Total Neto $ 218.485
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.512
TOTAL OC $ 259.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.