Orden de Compra. Nº3375-113-AG22 "ARTICULOS DE ASEO PARA LA CGGERM 3375-115-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-113-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA LA CGGERM 3375-115-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2022 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 186656
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA F Y G SPA
R.U.T. 76.663.332-3
Sucursal Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas20UnidadEsponja abrasiva amarilla similar a virutex ( pack de 04 unidades )  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131502
Paños de limpieza20UnidadPaño multiuso ( pack de 3 unidades 38x38 cm similar a virutex  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
53131608
Jabones30UnidadJabon liquido individual 340ML similar a Dove  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
53131606
Desodorantes40UnidadDesodorante ambiental desinfectante en aerosol 360 ( flagrancia cítrica Lysoform)  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600
14111703
Toallas de papel40UnidadToalla de papel jumbo ( pack de 2 rollos de 250 metros c/u)  $ 6.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.600 $ 247.600
14111704
Papel higiénico60UnidadPapel higiénico Jumbo ( paquete de 6 unidades de 500 metros)  $ 9.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.100 $ 575.100
Total Neto $ 982.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.656
TOTAL OC $ 1.169.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.