Orden de Compra. Nº
3375-171-SE09
"
Adquisicion de Elementos de Ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3375-171-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de Elementos de Ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3375-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Facturación
Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
108673,16
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
imjorsan
Razón Social
Miguel Montecinos
R.U.T.
6.348.193-9
Sucursal
imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Galón
BARNIZ VITRIFICADOR GL CERESITA
BARNIZ VITRIFICADOR GL CERESITA
$ 19.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.908
$ 115.908
47131806
Barniz o ceras de muebles
4
Galón
BARNIZ WETPROOF CAOBA GL
BARNIZ WETPROOF CAOBA GL
$ 19.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.272
$ 77.272
31211501
Pinturas al esmalte
4
Galón
ESMALTE PROFESIONAL TRICOLOR GALON CAFE
ESMALTE PROFESIONAL TRICOLOR GALON CAFE
$ 15.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.832
$ 63.832
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO LIZCAL 5"
RODILLO CHIPORRO LIZCAL 5"
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM AGUILA
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM AGUILA
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.140
$ 13.140
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
BIDON DE AGUARRAS X 10 LITROS
BIDON DE AGUARRAS X 10 LITROS
$ 11.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.080
$ 23.080
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Unidad
DILUYENTE SINTETICO PASSOL 1 LITRO
DILUYENTE SINTETICO PASSOL 1 LITRO
$ 1.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.740
$ 13.740
31211502
Pinturas de base acuosa
7
Unidad
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR GALON BLANCO
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR GALON BLANCO
$ 12.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.644
$ 84.644
31211505
Pinturas aceitosas
4
Unidad
OLEO BRILLANTE PROFESIONAL GALON TRICOLOR BLANCO
OLEO BRILLANTE PROFESIONAL GALON TRICOLOR BLANCO
$ 11.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.960
$ 44.960
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLO ESPONJA 18 CM
RODILLO ESPONJA 18 CM
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.070
$ 14.070
31211906
Rodillos de pintar
12
Unidad
RODILLO CHIPORRO LIZCAL 9"
RODILLO CHIPORRO LIZCAL 9"
$ 2.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.120
$ 24.120
31211501
Pinturas al esmalte
6
Unidad
ESMALTE PROFECIONAL TRICOLOR GALON BLANCO INVIERNO
ESMALTE PROFECIONAL TRICOLOR GALON BLANCO INVIERNO
$ 15.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.748
$ 95.748
Total Neto
$ 571.964
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.673
TOTAL OC
$ 680.637
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.