Orden de Compra. Nº3375-171-SE09 "Adquisicion de Elementos de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-171-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Elementos de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3375-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 108673,16
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imjorsan
Razón Social Miguel Montecinos
R.U.T. 6.348.193-9
Sucursal imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles6GalónBARNIZ VITRIFICADOR GL CERESITABARNIZ VITRIFICADOR GL CERESITA $ 19.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.908 $ 115.908
47131806
Barniz o ceras de muebles4GalónBARNIZ WETPROOF CAOBA GLBARNIZ WETPROOF CAOBA GL $ 19.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.272 $ 77.272
31211501
Pinturas al esmalte4GalónESMALTE PROFESIONAL TRICOLOR GALON CAFEESMALTE PROFESIONAL TRICOLOR GALON CAFE $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.832 $ 63.832
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO LIZCAL 5"RODILLO CHIPORRO LIZCAL 5" $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM AGUILARODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM AGUILA $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadBIDON DE AGUARRAS X 10 LITROSBIDON DE AGUARRAS X 10 LITROS $ 11.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.080 $ 23.080
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10UnidadDILUYENTE SINTETICO PASSOL 1 LITRODILUYENTE SINTETICO PASSOL 1 LITRO $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740
31211502
Pinturas de base acuosa7UnidadESMALTE AL AGUA TRICOLOR GALON BLANCOESMALTE AL AGUA TRICOLOR GALON BLANCO $ 12.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.644 $ 84.644
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadOLEO BRILLANTE PROFESIONAL GALON TRICOLOR BLANCOOLEO BRILLANTE PROFESIONAL GALON TRICOLOR BLANCO $ 11.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.960 $ 44.960
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO ESPONJA 18 CM RODILLO ESPONJA 18 CM $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.070 $ 14.070
31211906
Rodillos de pintar12UnidadRODILLO CHIPORRO LIZCAL 9"RODILLO CHIPORRO LIZCAL 9" $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120
31211501
Pinturas al esmalte6UnidadESMALTE PROFECIONAL TRICOLOR GALON BLANCO INVIERNOESMALTE PROFECIONAL TRICOLOR GALON BLANCO INVIERNO $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.748 $ 95.748
Total Neto $ 571.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.673
TOTAL OC $ 680.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.