Orden de Compra. Nº3375-179-CM13 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-179-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 118523,5143
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO Y FACTURACIÓN.

DESPACHO: CALLE ZENTENO N° 102, SUBTERRÁNEO. HABLAR CON EL SUBOFICIAL GASTÓN LARA O EL CABO PRIMERO HERNÁN BRAVO.

FACTURACIÓN: CALLE ZENTENO N° 102, SANTIAGO.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
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Marcadores179 (10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804(10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 ; Código: L300412;Región : RM $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.927 $ 73.927
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores400 (730269) LÁPIZ PILOT SUPER GEL COLORES 0,7MM UNIDAD 730269(730269) LÁPIZ PILOT SUPER GEL COLORES 0,7MM UNIDAD; Código: L185713;Región : RM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
12171703
2239-24-LP09
Tintas60 (738159) TAMPON FULTONS N° 2 7X11 CM. AZUL UNIDAD 738159(738159) TAMPON FULTONS N° 2 7X11 CM. AZUL UNIDAD; Código: S305511;Región : RM $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
12171703
2239-24-LP09
Tintas60 (739033) TINTA TRODAT TAMPON 7011 AZUL FRASCO X 28 ML 739033(739033) TINTA TRODAT TAMPON 7011 AZUL FRASCO X 28 ML; Código: S305011;Región : RM $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
12171703
2239-24-LP09
Tintas60 (739034) TINTA TRODAT TAMPON 7011 ROJO FRASCO X 28 ML 739034(739034) TINTA TRODAT TAMPON 7011 ROJO FRASCO X 28 ML; Código: S280620;Región : RM $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
23101502
2239-24-LP09
Perforadoras70 (740370) PERFORADORA FULTONS PLAST /METAL AZUL CAP. 20 HOJAS MEDIANA 740370(740370) PERFORADORA FULTONS PLAST /METAL AZUL CAP. 20 HOJAS MEDIANA; Código: U371278;Región : RM $ 1.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.680 $ 113.680
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes60 (810800) SACACORCHETE FULTONS PALANCA 15 x 1,5 CM 815452(810800) SACACORCHETE FULTONS PALANCA 15 x 1,5 CM; Código: U370423;Región : RM $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
44101707
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Corcheteras70 (827428) CORCHETERA FULTONS PLASTICA MEDIANA UNIDAD 834750(827428) CORCHETERA FULTONS PLASTICA MEDIANA UNIDAD; Código: R587404;Región : RM $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.330 $ 85.330
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Lápices de colores303 (876144) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL 885152(876144) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL ; Código: L408877;Región : RM $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.664 $ 26.664
Total Neto $ 643.101
Descuento $ 19.293
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.524
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 742.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.