Orden de Compra. Nº3375-19-SE08 "materiales de oficinas"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-19-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2008
Nombre de la Orden de Compra materiales de oficinas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas materiales de oficina para la CGGERM.
Proveniente de Licitación 3375-6-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna -1
Impuesto 32814,9
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA
R.U.T. 76.423.890-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122019
Cajas de archivo o accesorios10UnidadCajas de archivo o accesoriosCAJAS DE ARCHIVOS $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCarpetas para archivosCARPETAS TRANSPARENTES OFICIO $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
44121708
Marcadores10UnidadMarcadoresDESTACADORES AMARILLO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44121802
Líquido corrector15UnidadLíquido correctorLAPICES CORRECTOR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
44121704
Lápiz pasta20UnidadLápiz pastaLAPIZ TINTA GEL AZÚL $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121704
Lápiz pasta20UnidadLápiz pastaLAPIZ TINTA GEL NEGRO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121704
Lápiz pasta20UnidadLápiz pastaLAPIZ TINTA GEL ROJO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
44121506
Sobres estándar500UnidadSobres estándarSOBRES DE 172 OFICIO BLANCO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres estándarSOBRES DE 174 OFICIO BLANCO $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres estándarSOBRES PARA CARTA $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121506
Sobres estándar500UnidadSobres estándarSOBRES PARA CARTA $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44121506
Sobres estándar500UnidadSobres estándarSOBRE DE OFICIO CAFE $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios15UnidadDistribuidores de pegamento o recambiosSTIX FIX BARRA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44111506
Tacos calendario20UnidadTacos calendarioTACOS CALENDARIO 2008 $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
44121707
Lápices de colores1UnidadLápices de coloresLUMECOLOR $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230
26111701
Baterías recargables4UnidadBaterías recargablesBATERIAS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
14111508
Papel para fax15RolloPapel para faxROLLOS PAPEL FAX 210X 30 $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
14111508
Papel para fax10RolloPapel para faxROLLOS PAPEL FAX 210 X50 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31201512
Cinta Transparente20RolloCinta TransparenteROLLOS DE SCOTH CHICO 374 X 30 $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 172.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.815
TOTAL OC $ 205.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.