Orden de Compra. Nº
3375-190-CM13
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ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3375-190-CM13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Facturación
Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
79335,3132
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCION DE FACTURACION Y DE DESPACHO.
DIRECCION DE FACTURACION: CALLE ZENTENO N°102, ESQUINA ALONSO DE OVALLE, COMUNA DE SANTIAGO.
DIRECCION DE DESPACHO: CALLE ZENTENO N°102, ESQUINA ALONSO DE OVALLE, COMUNA DE SANTIAGO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
2239-7-LP07
Bayetas o trapos de limpieza
50
(7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO 9596
(7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO; Código: 12486;Región : RM
$ 373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.650
$ 18.650
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel
20
(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462
(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM
$ 8.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.120
$ 177.120
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general
30
(30399) LIMPIADOR GLASSEX ANTIGRASA GATILLO 500 cc 32436
(30399) LIMPIADOR GLASSEX ANTIGRASA GATILLO 500 cc; Código: 12439;Región : RM
$ 1.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.940
$ 41.940
47131502
2239-7-LP07
Bayetas o trapos de limpieza
26
(68344) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 70381
(68344) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3; Código: 83113;Región : RM
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.982
$ 20.982
47131605
2239-7-LP07
Cepillos de limpieza
15
(117743) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX LIMPIA SANITARIOS CON RECIPIENTE 117815
(117743) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX LIMPIA SANITARIOS CON RECIPIENTE; Código: 86901;Región : RM
$ 2.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.405
$ 30.405
47131602
2239-7-LP07
Traperos
60
(210866) TRAPERO VIRUTEX ABSORBEN SIMPLE CON OJAL 210866
(210866) TRAPERO VIRUTEX ABSORBEN SIMPLE CON OJAL; Código: 86589;Región : RM
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería
25
(376962) DETERGENTE DERSA MATIC ULTRA 3 Kg UNIDAD 379709
(376962) DETERGENTE DERSA MATIC ULTRA 3 Kg UNIDAD; Código: 32101;Región : RM
$ 3.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.175
$ 95.175
Total Neto
$ 421.772
Descuento
$ 4.218
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.335
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 496.889
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.