Orden de Compra. Nº3375-190-CM13 "ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-190-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 79335,3132
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE FACTURACION Y DE DESPACHO.DIRECCION DE FACTURACION: CALLE ZENTENO N°102, ESQUINA ALONSO DE OVALLE, COMUNA DE SANTIAGO.

DIRECCION DE DESPACHO: CALLE ZENTENO N°102, ESQUINA ALONSO DE OVALLE, COMUNA DE SANTIAGO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP07
Bayetas o trapos de limpieza50 (7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO 9596(7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO; Código: 12486;Región : RM $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.650 $ 18.650
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel20 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM $ 8.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.120 $ 177.120
47131805
2239-7-LP07
Limpiadores de uso general30 (30399) LIMPIADOR GLASSEX ANTIGRASA GATILLO 500 cc 32436(30399) LIMPIADOR GLASSEX ANTIGRASA GATILLO 500 cc; Código: 12439;Región : RM $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.940 $ 41.940
47131502
2239-7-LP07
Bayetas o trapos de limpieza26 (68344) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 70381(68344) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3; Código: 83113;Región : RM $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.982 $ 20.982
47131605
2239-7-LP07
Cepillos de limpieza15 (117743) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX LIMPIA SANITARIOS CON RECIPIENTE 117815(117743) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX LIMPIA SANITARIOS CON RECIPIENTE; Código: 86901;Región : RM $ 2.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.405 $ 30.405
47131602
2239-7-LP07
Traperos60 (210866) TRAPERO VIRUTEX ABSORBEN SIMPLE CON OJAL 210866(210866) TRAPERO VIRUTEX ABSORBEN SIMPLE CON OJAL; Código: 86589;Región : RM $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería25 (376962) DETERGENTE DERSA MATIC ULTRA 3 Kg UNIDAD 379709(376962) DETERGENTE DERSA MATIC ULTRA 3 Kg UNIDAD; Código: 32101;Región : RM $ 3.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.175 $ 95.175
Total Neto $ 421.772
Descuento $ 4.218
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.335
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 496.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.