Orden de Compra. Nº3375-239-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-33-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-239-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-33-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3375-33-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3375-239-se18 del sistema Presupuestario.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 3131,58
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera4UnidadTORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X1/2 100 UN.TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X12 100 UN. $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.592 $ 3.592
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro3UnidadSOPAPO GOMA Y MADERA.SOPAPO DESTAPADOR CON PALO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
40141702
Grifos3UnidadLLAVE DE PASO PVC 32 MM BOLA.LLAVE DE PASO PVC 32 MM BOLA. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
39121409
Conectores de cables eléctricos1UnidadCONECTOR BARRA TOMA TIERRA 5/8 CONECTOR BARRA TOMA TIERRA 58 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
40142613
Conectores de tubo1UnidadCONECTOR BARRA COOPER.BARRA ABRAZADERA COOPER. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
Total Neto $ 16.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.132
TOTAL OC $ 19.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.