Orden de Compra. Nº3375-247-CM19 "Materiales de ferretería para mantenimiento 2 CGGERM"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-247-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para mantenimiento 2 CGGERM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 41935
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos3 (960845 )ADHESIVO PISO BEKRON D-A SACO POLVO 25 KG 977878(960845) ADHESIVO PISO BEKRON D-A SACO POLVO 25 KG; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.686 $ 25.686
40141702
2239-10-LP12
Grifos10 (1029870 )MONOBLOCK BANO STRETTO LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO UNIDAD 1050156(1029870) MONOBLOCK BANO STRETTO LLAVE TEMPORIZADOR LAVATORIO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.020 $ 173.020
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco1 (1029846 )TORNILLO YESO CARTÓN MAMUT 6X2 200 UNIDADES 1050131(1029846) TORNILLO YESO CARTÓN MAMUT 6X2 200 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.654 $ 2.654
40141702
2239-10-LP12
Grifos1 (1019832 )MONOMANDO COCINA STRETTO MONOMADO LAVAPLATO ORNELLA UNIDAD 1039931(1019832) MONOMANDO COCINA STRETTO MONOMADO LAVAPLATO ORNELLA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
Total Neto $ 220.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.935
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 262.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.