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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3375-264-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de elementos de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno 102, Santiago Centro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
18910,0692 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45101702 2239-24-LP09
| Guillotinas de imprenta | 1 | | (736179) GUILLOTINA IBICO PALANCA REXEL CL 410 38cm 20 HJS C/LA 0 736179 | (736179) GUILLOTINA IBICO PALANCA REXEL CL 410 38cm 20 HJS C/LA 0; Código: 89327;Región : RM
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$ 50.532,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.532
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$ 50.532
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23101502 2239-24-LP09
| Perforadoras | 1 | | (737221) PERFORADORA RAPID GRANDE METALICA CAP. 150 HOJAS. UNIDAD 737221 | (737221) PERFORADORA RAPID GRANDE METALICA CAP. 150 HOJAS. UNIDAD; Código: 91012;Región : RM
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$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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Total Neto
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$ 100.532
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Descuento
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$ 1.005
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.910
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 118.437
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.