Orden de Compra. Nº3375-30-SE07 "materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-30-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2007
Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas material de aseo para la CGGERM.
Proveniente de Licitación 3375-6-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna -1
Impuesto 8443,6
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA
R.U.T. 76.423.890-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos VINILICA OFICIO2CajaCarpetas para archivos VINILICA OFICIOCAJAS TOALLAS PREPICADAS $ 22.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.440 $ 44.440
Total Neto $ 44.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.444
TOTAL OC $ 52.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.